发电一8月份经营分析汇报材料.docx

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1、发电一车间2021年8月份经营分析汇报材料1、发电量:8月份计划发电量5580万度(省调计划电量),实际完成发电量5850.24万度,完成计划量的104.84%。采取的措施:车间严格执行省调给定的负荷曲线按上限运行;2、发电煤耗:计划发电煤耗460g度电,实际煤耗479.35gkwh,较计划升高19.35gkwh,环比下降0.83gkwh,同比升高25.44gkwho升高原因:一是天气变热,机组真空变差,带负荷能力下降严重,导致锅炉长期低负荷运行,煤耗随之升高,二是两台锅炉超低排放改造结束后,为控制炉后氮氧化物数据达标,锅炉长期采用低氧量燃烧法(压低氧量,降低折算值),导致燃烧不充分,煤耗升高

2、。采取的控制措施:一是加强协调入炉煤配比,保证入炉煤含氮量不超标;二是加强燃烧调整,提高锅炉效率;三是积极与施工单位协调,加强设备改造和调试,降低原始排放值,提高锅炉效率。3、水耗:水耗计划5吨/万度,实际水耗2.0吨/万度,较计划降低3.0吨/万度,环比下降0.6吨/万度,同比下降0.6吨/万度。采取的控制措施:一是双机运行,发电量增加,相对水耗降低;二是在炉后排烟温度允许的情况下,尽量减少脱硫塔喷水,以降低除盐水用量;三是天气变热,供热量减少,水耗将随之下降。4、厂用电率:厂用电率计划14.5%,实际完成13.52%,较计划下降0.98%,环比升高0.08%,同比下降0.55%。采取的措施

3、:一是根据锅炉带负荷能力积极申请增发电量;二是加强各变频器维护,确保投入率100%,三是全月双机运行,发电量增加,厂用电随之降低。5、材料成本:材料成本计划12元/万度。8月份实际耗材为146.335元,成本费用为0.025元/万度,在控制范围内。8月份采购的材料包括(保温棉0.511)3)。采用的措施:一是加强设备维护,降低损耗;二是按需采购,降低库存;三是严控材料申报计划,分批采购。6、石灰石和尿素:尿素计划55kg万度,8月份尿素实际用量132吨,费用393444.77元,单位消耗量为22.56kg万度,较目标值降低32.44kg万度,实际发电成本67.24元/万度。采取的控制措施:从2

4、021年1月1日开始,执行新的超低排放标准(50mg113以内),旧标准为20mg113以内,一是加强锅炉燃烧调整,降低氮氧化物生成;二是积极协调炉后改造厂家尽快实现达标排放要求,降低尿素用量。石灰石计划100kg/万度,8月份石灰石消耗46.1吨,费用7697.48元,单位消耗量为7.88kg万度,较目标值降低92.12kg万度,实际发电成本1.32元/万度。根据公司2021年成本费用管理考核办法规定,环保材料尿素控制在145元/万度以内,石灰石控制在17元/万度以内,本月尿素成本为67.24元/万度,本月石灰石成本为1.32元/万度,均在控制范围内。7、煤泥:煤泥月度计划消耗量为月度用煤量的33%,实际完成25.59%,较计划下降7.41%,环比下降7.81%,同比下降17.17%。下降原因:8月1日。:00-17:504#系统停运更换眼镜板。8月7日15:40-17:30处理3#系统活塞卡子松。8月19日9:00-8月21日18:30更换3#系统正压给料机。8月29日13:27-18:50处理4#系统活塞漏泥。煤泥报表用量23412吨,供应部结算煤泥用量14528吨。采取的控制措施:加大设备检修维护力度,两套系统定期切换运行,确保24小时不间断供煤泥,全月开度均保持在35%以上。

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