XX集团XX股份有限公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见.docx

上传人:p** 文档编号:427432 上传时间:2023-08-24 格式:DOCX 页数:2 大小:13.60KB
下载 相关 举报
XX集团XX股份有限公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见.docx_第1页
第1页 / 共2页
XX集团XX股份有限公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见.docx_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《XX集团XX股份有限公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XX集团XX股份有限公司董事会审计委员会关于关联交易事项的书面审核意见.docx(2页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。

根据中华人民共和国公司法、上海证券交易所股票上市规则等有关法律、行政法规、规范性文件及XX集团XX股份有限公司章程的规定,作为XX集团XX股份有限公司(以下简称“公司”)审计委员会委员,我们对拟提交公司第X届董事会第X次会议审议的关于与XX集团财务有限公司签订金融服务协议的议案、关于XX集团财务有限公司的风险评估报告、关于在XX集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案等相关资料进行了审阅,并发表如下书面审核意见:公司与XX集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订金融服务协议有利于优化公司财务管理,提高公司资金运营效率和效益,降低融资成本和资金管理风险,增强资金配置能力;本次关联交易遵循了公平、自愿原则,不存在损害公司及其他非关联股东尤其是中小股东利益的情形;同意该关联交易事项,并同意将该事项提交公司第X届董事会第X次会议审议。董事会审计委员会成员:XXX年X月X日

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 经济/贸易/财会 > 稽查与征管/审计

copyright@ 2008-2023 1wenmi网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-1

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。第壹文秘仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知第壹文秘网,我们立即给予删除!