办公文档范本公司物资采购管理制度.docx

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1、公司物资采购管控管理管控规章制度规章为了规范公司的物资采购行为,降低采购成本,加强对采购的监督管控管理管控,按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,特制定本规章制度规章。一、本规章制度规章是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新质量本协议合同支付资金服务、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。二、物资需求(采购)计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划;2、临时物资需求计划即物资采购计划单。三、采购工作应遵循的原则与正式正式合约生效(一)采购原则:1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家,择中选优,临时性应急购买的物品除外;2、供方评定原则;3、

2、职责分离原则,采购相关有关人员不得参与物资检查本协议合同支付资金服务;4、一致性规定,采购的物品必须与采购单所列相关要求的规格、型号、数量相一致。5、秉公办事、维护公司利益原则。(二)采购正式正式合约生效:1、招标采购;2、固定厂商、长期报价采购;3、即时询价采购。(三)本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效:1、预付部分款项;2、货到凭发票报销本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章;3、货到后分期本相关本次项目联系相关公司正式正式

3、合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章;4、货到延期本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章;5、以上正式正式合约生效的结合。四、采购计划请购和实施(一)提出与确认:料库依据公司生产计划和物资消耗定额,根据库存情况核定采购数量,编制月份采购计划。经机构部门机构主管、公司主管相关领导人本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后,传递到供应部,物资采购请购审批程序完成。零星物资(生产、技术等急需材料、配件、设备)由使用机构部门机构提出申请并填写物资采购计划单,由机构部门机构相关领导

4、人审核,经料库审查确认,主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。(二)选择采购渠道,确定采购价格供应部接到经批准的物资采购计划单,先核对采购有关内容,查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后,根据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,除经批准的紧急特殊情况外,精选三家以上的供应商进行询价(设备采购由技术部配合)。对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办相关有关人员应深入分析,拟订议价正式正式合约生效及各种有利条件,和符合规定的采购正式正式合约生效向厂商议价。采购经办相关有关人员询价、议价以及对有关物资的质量、本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关

5、本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效等有关内容洽谈完成后填写采购物资询议价报告表,经供应部部长审核后,进行采购。必要时与供应商签定购货协议合同协议,按协议合同协议审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。五、质量验证与检验质检中心相关相关本次项目对采购物资进行验证(设备采购由技术部配合),采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续,特殊情况经公司主管相关领导人批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后,由料库填写检验通知单,经质检中心检验并将检验结果送至料库,由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规

6、定处理。严重不合格的物资相关要求全部退货,严禁进入生产过程。六、物资本协议合同支付资金服务入库结算程序采购物资到厂后,料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后,填写各类物资入库本协议合同支付资金服务单,本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法后物资登记入库。采取预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效的采购物资,由采购相关有关人员凭采购协议合同协议或采购物资询议价报告表,填写借款单,经总经济师审核批准后办理预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司

7、正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章手续。采取除预本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效之外的正式正式合约生效本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的采购物资,在采购物资到厂入库后,由采购相关有关人员凭采购协议合同协议或采购物资询议价报告表,物资入库本协议合同支付资金服务单,以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方

8、法或盖章或签字或盖章手续。七、规定相关要求(一)物资需求(采购)信息传递规定:1、物资需求使用单位必须在月采购计划或临时物资采购计划单上将所需物资的相关技术标准相关要求说明,特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊相关要求填写具全。2、所需物资需试用后方能结算本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的,物资需求单位应月度采购计划或临时物资采购计划上注明相关事项。3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况,在月采购计划或临时物资采购计划上将所需物资的市场信息情况列明。4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或

9、数量进行变更时,必须立即通知供应部,双方协商积极配合处理好有关事宜。(二)物资采购规定:1、物资采购机构部门机构必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则,以“降低成本、保障生产经营”为目的,切实做好物资的采购供应工作。2、供应部要严格遵守供货商评定规定,通过“同等条件,质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的正式正式合约生效,综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的有关内容,在“重质量、遵协议合同协议、守信用、看服务”的前提下,做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资,应同时选择三家以上合格的供方,并保存合格供方的

10、质量记录。3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资,必须采取公开招标的正式正式合约生效,由随事成立的公司招标小组确定相关事项。4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购,供应部应及时通知物资需求使用单位,双方积极协商处理好有关事宜。(三)采购物资本协议合同支付资金服务入库、出库规定:1、采购物资到厂后,必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。2、对于经检验或验证不合格的采购物资,料库通知供应部,由供应部与供货商进行协商,采取退货、换货或索赔措施。3、各需求单位在物资本协议合同支付资金服务合格后按单位使用情况填写领料单,经机构部门机构相关领导人和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。(四)采购

11、物资本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章规定:下列情况财务部应拒绝支付采购款项:1、与采购协议合同协议或采购物资询议价报告表规定的本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章正式正式合约生效或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章金额不一致的款项。2、质检中心未在物资入库本协议合同支付资金服务单上本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法的款项。3、物资入库本协议合同支付资金

12、服务单中列出的采购物资的数量、品种与采购协议合同协议或采购物资询议价报告表不符的款项。4、所需物资需试用后方能结算本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章的,物资需求单位应月度采购计划或临时物资采购计划上注明相关事项。(五)采购纪律规定:1、各物资需求使用单位应根据生产经营管控管理管控需要,本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划,对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。2、物资采购经办相关有关人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司

13、采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。3、采购相关有关人员必须遵守公司规章规章制度规章的规定,按照规定的程序和标准采购,任何人不得私自订购和盲目进货。4、采购相关有关人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。5、采购相关有关人员必须树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购相关有关人员必须经常自觉学习业务知识,提高业务工作的能力,以保证及时、保质保量地做好物资供应工作。(六)售后服务规定:对于

14、采购物资供应部在签定购买协议合同协议时,要明确服务约定。采购物资在投用前需厂家进行现场指导的,由供应部相关相关本次项目联系。对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题,由供应部在规定时间内协调解决。八、采购价格监督管控管理管控企管部是行驶采购价格监督的职能机构部门机构,内设审计监督比价员,抽查供应部的采购质量记录。相关相关本次项目采购全过程进行财务监督和审计;相关相关本次项目从各种渠道搜集各单位拟采购的各类物资的供货单位价格信息,进行整理分析并与各单位填报的材料本协议合同支付资金服务单上的供货单位、价格等进行比较分析。凡由供应部提供的纳入清单的通用物资,原则上要明显低于市场零售

15、价格,并做到对质量问题包退、包换,相关相关本次项目到底。使用单位如发现从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格,应即向企管部报告,由企管部调查处理。采购相关有关人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。九、责任与奖惩所有从事物资采购的相关有关人员都必须遵纪守法,廉洁奉公。认真贯彻执行公司关于物资采购管控管理管控的文件,认清自己的责任,团结协作,互相监督,共同把公司的物资采购工作做好。对降低采购成本做出突出贡献的采购相关有关人员和其他相关有关人员、严格履行职责且成绩显著的质量、价格监督相关有关人员、举报违反本规章制度规章规定的违法乱纪采购行为经查证属实的相关有关人员将予以奖励。对违反本规章制度规章弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的相关有关人员,将根据情节轻重给予处罚,直至行政处分或依法追究刑事责任。本规章制度规章自发布之日起执行,以前与本规章制度规章规定不符者以本规章制度规章为准。汝州郑铁三佳水泥制品有限公司汝州郑铁三佳道岔有限公司

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