年度内部审核计划.docx

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年度内部审核计划年度:2023管理编号:编制人时间2023审核目的定期对管理体系进行内部审核,确保管理体系运行的符合性实验室认可相关要求和本公司管理体系要求,并确保其得到有效实施和保持,为持续改进和完善管理体系提供证据。审核范围1、认可准则要求及本公司管理体系的全部要素。2、申请CNAS认可发全部技术能力。审核依据1、CNAS-CIOi:2012检验机构能力认可准则(idt.ISO/IEC17020:2012);2、CNAS-CI01-G001:2021检验机构能力认可准则的应用说明;3、本公司的质量手册、程序文件、作业指导书等管理体系文件;4、CNAS相关认可要求。计划审核日期2023年9月下旬年度内部审核计划:1、当客户抱怨或质量体系运行有异常情况,导致对本公司质量体系的有效性产生怀疑时,尽快组织进行内部审核。2、质量体系文件转版实施三个月后进行内审,审查范围为质量体系涉及的各部门和要素,验证新版体系文件的有效性和可持续性。3、当检测场所发生变更时,尽快组织进行内部审核。4、审核内容包括本公司管理体系运行情况的审核,覆盖了公司资质范围内的全部要素,以及上年度不符合整改完成情况的审核。编制:审核:批准:口期:日期:日期:

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