预提费用审计程序表.docx

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预提费用审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号Bll被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标:核定负债余额的真实存在性序号审计程序执行情况说明底稿索引号123获取预提费用明细表,复核其加总数,并与明细帐、总帐、报表数核对相符。收集企业对预提费用计提依据及预提余额的专项说明根据被审计单位的实际情况,必要时,适当增加审计程序。项目经理复核意见:

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