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1、妇幼保健院财务科工作制度一、正确贯彻执行各项财经政策,加强财务监督。财会人员要以身作则,奉公守法,同一切违法乱纪行为作斗争。二、认真审核结算,办理全院的会计业务,合理组织收入,严格控制支出,凡是该收的一定收回。按制度掌握开支,做到专款专用,凡是预算外的、无计划的开支应坚决杜绝,对于临时必须的开支,应严格按审批手续办理:做到手续完备、数字准确、情况真实、内容完整、帐目清楚、帐帐相对、帐表相符、日清月结、报表及时。三、根据事业计划,正确及时编制年度和季度的财务计划(预算)办理会计业务,按照规定的格式和期限报送会计报表。四、加强医院经济管理,定期进行经济活动分析并会同有关部门做好经济核算的管理工作。
2、五、凡本院对外开支的一切会计事项,均应取得合法的原始凭证。原始凭证由经手人、财务人员、分管院长和院长签字后方可报销。出差或因公借支须经院长签字,任务完成后及时办理结帐报销手续。六、会计人员要及时清理债权和债务,防止拖欠减少呆帐。七、财务部门应与有关科室配合,定期或不定期对房屋、仪器设备、药品器械等固定资产、低值易耗品、库存物质进行清查,防止财产积压丢失浪费。八、认真执行现金管理制度,每日收入的现金要当日存入银行,库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短,如有差错由经手人详细写出发生经过,找出原因报领导批准处理。九、原始凭证、帐簿、报表、工资清册、决算等会计资料以及会计人员交接均按财政部门规定办理。十、加强政治思想和业务知识学习,提高会计人员的素质和医院会计核算的整体水平。